收 支 预 算 总 表 |
单位:元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、预算拨款 |
989,174 |
一、基本支出 |
989,174 |
一、一般公共服务支出 |
569,825 |
公共财政预算拨款 |
944,094 |
工资福利支出 |
503,298 |
二、外交支出 |
|
经费拨款 |
944,094 |
一般商品和服务支出 |
100,951 |
三、国防支出 |
|
收费等非税收入安排的拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
384,925 |
四、公共安全支出 |
|
基金预算拨款 |
45,080 |
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
|
二、专户资金收入 |
|
工资福利支出 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业性收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
主管部门集中收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
八、社会保障和就业支出 |
392,509 |
纳入专户资金管理的政府性基金收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
其他专户资金收入 |
|
赠与 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
26,840 |
三、事业收入(不含专户资金收入) |
|
债务利息支出 |
|
十一、节能环保支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
债务还本支出 |
|
十二、城乡社区事务支出 |
|
五、其他收入 |
|
其他资本性支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
基本建设支出 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
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|
|
|
二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
989,174 |
本 年 支 出 合 计 |
989,174 |
本年支出合计 |
989,174 |
六、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:公共预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
989,174 |
支 出 总 计 |
989,174 |
支 出 总 计 |
989,174 |
收 支 预 算 总 表 |
单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、预算拨款 |
989,174 |
一、基本支出 |
989,174 |
一、一般公共服务支出 |
569,825 |
公共财政预算拨款 |
944,094 |
工资福利支出 |
503,298 |
二、外交支出 |
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经费拨款 |
944,094 |
一般商品和服务支出 |
100,951 |
三、国防支出 |
|
收费等非税收入安排的拨款 |
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对个人和家庭的补助 |
384,925 |
四、公共安全支出 |
|
基金预算拨款 |
45,080 |
二、项目支出 |
|
五、教育支出 |
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二、专户资金收入 |
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工资福利支出 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业性收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
主管部门集中收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
八、社会保障和就业支出 |
392,509 |
纳入专户资金管理的政府性基金收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
其他专户资金收入 |
|
赠与 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
26,840 |
三、事业收入(不含专户资金收入) |
|
债务利息支出 |
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十一、节能环保支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
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债务还本支出 |
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十二、城乡社区事务支出 |
|
五、其他收入 |
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其他资本性支出 |
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十三、农林水支出 |
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贷款转贷及产权参股 |
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十四、交通运输支出 |
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基本建设支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
989,174 |
本 年 支 出 合 计 |
989,174 |
本年支出合计 |
989,174 |
六、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:公共预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
989,174 |
支 出 总 计 |
989,174 |
支 出 总 计 |
989,174 |
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