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2016年部门预算公开
浏览次数:228作者:金诺管理员发布时间:2016-04-29 15:50

 

收 支 预 算 总 表
单位:元
收                             入   支                        出   支                  出
项                    目 2016年预算 项             目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、预算拨款 989,174 一、基本支出 989,174 一、一般公共服务支出 569,825
    公共财政预算拨款 944,094    工资福利支出 503,298 二、外交支出  
       经费拨款 944,094    一般商品和服务支出 100,951 三、国防支出  
       收费等非税收入安排的拨款      对个人和家庭的补助 384,925 四、公共安全支出     
    基金预算拨款 45,080 二、项目支出   五、教育支出      
二、专户资金收入      工资福利支出   六、科学技术支出    
    行政事业性收入      专项商品和服务支出   七、文化体育与传媒支出  
    主管部门集中收入      对个人和家庭的补助   八、社会保障和就业支出   392,509
    纳入专户资金管理的政府性基金收入         对企事业单位的补贴   九、社会保险基金支出  
    其他专户资金收入         赠与   十、医疗卫生与计划生育支出 26,840
三、事业收入(不含专户资金收入)         债务利息支出   十一、节能环保支出  
四、事业单位经营收入         债务还本支出   十二、城乡社区事务支出  
五、其他收入      其他资本性支出   十三、农林水支出  
          贷款转贷及产权参股   十四、交通运输支出  
          基本建设支出   十五、资源勘探信息等支出  
           其他支出   十六、商业服务业等支出  
    三、事业单位经营支出   十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
           
本 年 收 入 合 计 989,174     本 年 支 出 合 计 989,174 本年支出合计  989,174
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额       结转下年   
九、上年结余、结存          
       其中:公共预算拨款          
             基金预算拨款          
             其他结转          
收      入      总      计 989,174 支 出 总 计 989,174 支 出 总 计 989,174
 收 支 预 算 总 表
单位:元
收                             入   支                        出   支                  出
项                    目 2016年预算 项             目 2016年预算 项             目 2016年预算
一、预算拨款 989,174 一、基本支出 989,174 一、一般公共服务支出 569,825
    公共财政预算拨款 944,094    工资福利支出 503,298 二、外交支出  
       经费拨款 944,094    一般商品和服务支出 100,951 三、国防支出  
       收费等非税收入安排的拨款      对个人和家庭的补助 384,925 四、公共安全支出     
    基金预算拨款 45,080 二、项目支出   五、教育支出      
二、专户资金收入      工资福利支出   六、科学技术支出    
    行政事业性收入      专项商品和服务支出   七、文化体育与传媒支出  
    主管部门集中收入      对个人和家庭的补助   八、社会保障和就业支出   392,509
    纳入专户资金管理的政府性基金收入         对企事业单位的补贴   九、社会保险基金支出  
    其他专户资金收入         赠与   十、医疗卫生与计划生育支出 26,840
三、事业收入(不含专户资金收入)         债务利息支出   十一、节能环保支出  
四、事业单位经营收入         债务还本支出   十二、城乡社区事务支出  
五、其他收入      其他资本性支出   十三、农林水支出  
          贷款转贷及产权参股   十四、交通运输支出  
          基本建设支出   十五、资源勘探信息等支出  
           其他支出   十六、商业服务业等支出  
    三、事业单位经营支出   十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土海洋气象等支出  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备支出  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
           
本 年 收 入 合 计 989,174     本 年 支 出 合 计 989,174 本年支出合计  989,174
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
七、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
八、用事业基金弥补收支差额       结转下年   
九、上年结余、结存          
       其中:公共预算拨款          
             基金预算拨款          
             其他结转          
收      入      总      计 989,174 支 出 总 计 989,174 支 出 总 计 989,174